УСН без НДС выставил счф на аванс и на реализацию. Как зачесть аванс.

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Р.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день. Организация на УСН без НДС выставила счф на аванс, в декларации по НДС заполнился раздел 12. Теперь у нас реализация. Как зачесть этот аванс? Раздел 8 в этом случае не заполняется.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)


  1. Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/wp-includes/capabilities.php on line 127

    Notice: Undefined variable: pstl_comments_number in /var/www/html/wp-content/plugins/post-layout/plugin.php on line 43

    Notice: Undefined index: cid in /var/www/html/wp-content/plugins/post-layout/plugin.php on line 46

    Здравствуйте!

    Если организация на УСН, освобожденная от НДС по ст. 145 НК РФ, по своим соображениям решила исчислить НДС с аванса, с реализации. Передала СФ покупателю
    Появляется обязанность отразить НДС в декларации по НДС в разделе 12 и уплатить налог на ЕНС
    Права на вычет НДС с аванса нет
    Поэтому верно, что сумма не отражается в разделе 8
    При таком раскладе в декларации по НДС заполняется только раздел 12 и раздел 3 соответственно

    Пригодится
    Может ли выставить счет-фактуру с НДС налогоплательщик, освобожденный от уплаты?


  2. Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/wp-includes/capabilities.php on line 127

    Notice: Undefined variable: pstl_comments_number in /var/www/html/wp-content/plugins/post-layout/plugin.php on line 43

    Notice: Undefined index: cid in /var/www/html/wp-content/plugins/post-layout/plugin.php on line 46

    Понятно. Спасибо.

    1

  3. Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/wp-includes/capabilities.php on line 127

    Notice: Undefined variable: pstl_comments_number in /var/www/html/wp-content/plugins/post-layout/plugin.php on line 43

    Notice: Undefined index: cid in /var/www/html/wp-content/plugins/post-layout/plugin.php on line 46

    Если сумма зависла на 76.АВ
    В программе оформите документом Списание НДС — вкладка Авансы полученные:
    Счет списания НДС укажите счет 91.02 «Прочие расходы»
    в поле Прочие доходы и расходы выберите статью с видом Прочие внереализационные доходы (расходы) и снятым флажком Принимается к налоговому учету

Добавить комментарий