Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С факт уплаты НДС при ввозе из Беларуси, чтобы квартальный НДС корректно начислялся и принимался к вычету?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/wp-includes/capabilities.php on line 127
Notice: Undefined variable: pstl_comments_number in /var/www/html/wp-content/plugins/post-layout/plugin.php on line 43
Notice: Undefined index: cid in /var/www/html/wp-content/plugins/post-layout/plugin.php on line 46
Здравствуйте!
Факт получения отметки ИФНС об уплате НДС в Заявлении о ввозе товаров оформите документом Подтверждение оплаты НДС в бюджет в разделе Операции — Регламентные операции НДС
Подробнее (см. пункт Подтверждение оплаты НДС в бюджет)
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Принятие НДС к вычету после этого оформляется документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Регламентные операции НДС
При оформлении импорта из ЕАЭС обратить внимание, что в документе Поступление (акт, накладная, УПД) Счет-фактура № от — не заполняется, т. к. иностранный поставщик не выставляет счет-фактуру. В этом поле регистрируется СФ, выставленный по законодательству РФ, а не иностранный СФ. Даже если поставщик из ЕАЭС дал СФ — это не российский СФ, а документ иностранного государства. СФ иностранца вносится в документе Заявление о ввозе. Этот момент проверьте, пожалуйста, для корректности отражения всей цепочки операций в 1С